温州宏丰快速实现新材料电气性能测试,使得客户的新产品开发周期缩短:2023上半年营收同比增长33.80%

一、主要业务

温州宏丰电工合金股份有限公司是一家专业从事新材料技术研发、生产、销售与服务的材料科技公司,在新型合金功能复合材料领域给客户提供全方位的解决方案。

研发和销售的产品包括电接触材料、金属基功能复合材料、硬质合金材料、高性能极薄锂电铜箔及半导体蚀刻引线框架材料。

2023年上半年温州宏丰电工合金股份有限公司业务收入情况(亿元)

2023年上半年温州宏丰电工合金股份有限公司 业务收入情况(亿元)

电接触性能是影响电气与电子工程可靠性的关键,是低压电器中的核心部件,被业界称之为低压电器的“心脏”;此外,公司目前与下游客户建立了长期良好的合作关系,成为正泰电器、德力西电气、艾默生、西门子、森萨塔、施耐德等国内外知名生产厂商认定的材料供应商。

二、主要经营模式

经营模式为“产品直销、以销定产”,即产品直销客户,根据客户订单采购原材料、组织生产。

同时,由于生产的产品属于电器配件中的核心关键部件,行业内广泛存在供应商资质认定制度,公司首先需要获得客户认定的合格供应商资质,其次客户向公司发出订单,在接受订单后根据客户订单要求采购原材料并安排生产,最后生产过程严格按照生产控制程序和质量控制体系进行。

三、产品的市场地位

近几年,部分功能复合材料实现具备替代进口产品满足国内中高端市场需求的能力;同时,在高端精密硬质合金棒型材产品研发方面取得了重大进展,已成功开发了部分高端硬质合金产品如带螺旋内冷孔棒材、枪钻等高附加值产品,其性能已达到国际较高水平,部分产品已获得国内外知名客户认可。

四、业绩驱动因素

公司实现营业收入13.90亿元,比上年同期增长33.80%,其中主营业务收入1.07亿元,比上年同期增长10.29%,归属于母公司股东的净利润5703.68万元,比上年同期增长325.90%,其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1326.17万元,同比下降282.62%;总资产为25.89亿元,比上年末增加4.98%。销售费用672.05万元,比上年同期增长30.07%;管理费用4261.39万元,比上年同期增长18.61%;财务费用3440.11万元,比上年同期增长47.06%;实现研发投入4623.04万元,比上年同期增长53.60%。

单位:亿元

2023上半年

2022上半年

同比增减

营业收入

13.90

10.39

33.80%

营业成本

12.71

9.18

38.52%

销售费用

0.07

0.05

30.07%

管理费用

0.43

0.36

18.61%

财务费用

0.34

0.23

47.06%

业绩增长主要是处置子公司蒂麦特股权收益较多所致,归属上市公司扣非净利润较少主要受可转换债券确认的财务费用同期比增加较多,以及投资的宏丰铜箔项目正处于经营成长初期成本费用较多所致。

五、核心竞争力分析

主要以国家级博士后工作站和省级重点企业研究院为研发平台,通过与高等院校、科研院所等机构合作,为新产品研发和客户的个性化需求提供了有力的技术支持。并先后承担或参与开发了多项国家火炬计划项目、国家重大科技成果转化项目、国家重点新产品、国家863计划项目等。累计获得有效授权专利133项,其中发明专利98项、实用新型专利34项。

1、在智能家居领域

开发的新型精密保护器材料拓展了公司产品在该领域的应用。

2、在消费电子领域

开发的均温板用复合材料广泛应用于智能手机、笔记本电脑等的散热等产品,目前上述部分产品已进入批量供货阶段。

且公司有先进的生产设备和检测设备,如国际领先的20辊精密轧机、可控气氛热复合机、固相冷复合机、精密四辊轧机群这些主体精密设备均带了在线测厚自动控制系统,确保了材料尺寸精度和表面质量,而控温精准的气氛处理炉,则保证了复合材料的电学、力学等各项物理性能指标。

数据源自:贝哲斯根据公开资料整理